增值稅附表四期初余額沒有數據了怎么辦
增值稅附表四期初余額沒有數據了怎么辦
2、選擇認證月份,最后點擊確定,進項發票雖然沒有發票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數據的。3、在發票管理界面雙擊打開發票進入到發票明細中,要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發票,選擇對應的計稅方法。4、當客戶賬套為一般納稅人時,發票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退,一般納稅人增值稅申報是不取數的。當有即征即退的發票時,按適用稅率計稅銷售額等于應稅銷售額減去即征即退的銷售額即可。
導讀2、選擇認證月份,最后點擊確定,進項發票雖然沒有發票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數據的。3、在發票管理界面雙擊打開發票進入到發票明細中,要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發票,選擇對應的計稅方法。4、當客戶賬套為一般納稅人時,發票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退,一般納稅人增值稅申報是不取數的。當有即征即退的發票時,按適用稅率計稅銷售額等于應稅銷售額減去即征即退的銷售額即可。
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1、鼠標雙擊發票點擊發票右下角的編輯補充商品明細,增值稅申報表即可取數。2、選擇認證月份,最后點擊確定,進項發票雖然沒有發票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數據的。3、在發票管理界面雙擊打開發票進入到發票明細中,要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發票,選擇對應的計稅方法。4、當客戶賬套為一般納稅人時,發票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退,一般納稅人增值稅申報是不取數的。當有即征即退的發票時,按適用稅率計稅銷售額等于應稅銷售額減去即征即退的銷售額即可。
增值稅附表四期初余額沒有數據了怎么辦
2、選擇認證月份,最后點擊確定,進項發票雖然沒有發票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數據的。3、在發票管理界面雙擊打開發票進入到發票明細中,要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發票,選擇對應的計稅方法。4、當客戶賬套為一般納稅人時,發票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退,一般納稅人增值稅申報是不取數的。當有即征即退的發票時,按適用稅率計稅銷售額等于應稅銷售額減去即征即退的銷售額即可。
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