財(cái)務(wù)審批報(bào)銷流程及制度
財(cái)務(wù)審批報(bào)銷流程及制度
現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。申購物品須事先填制《物品申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部。若物品單價(jià)在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批擅自購買者不得報(bào)銷。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。員工因工作需要外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。業(yè)務(wù)招待費(fèi)需事先填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
導(dǎo)讀現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。申購物品須事先填制《物品申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部。若物品單價(jià)在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批擅自購買者不得報(bào)銷。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。員工因工作需要外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。業(yè)務(wù)招待費(fèi)需事先填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
![](https://img.51dongshi.com/20250105/wz/18472278352.jpg)
為了更好地管理公司成本費(fèi)用,減少不必要的開支,實(shí)現(xiàn)利潤最大化,公司費(fèi)用開支必須遵循費(fèi)用與收入比、計(jì)劃總額控制的原則,即“先申報(bào)、審批,后支出、報(bào)銷”。報(bào)銷時(shí)需提供有效的票據(jù),如正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。正規(guī)發(fā)票是指蓋有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章并從稅務(wù)局購入的發(fā)票,蓋有購入單位發(fā)票專用章。正規(guī)收據(jù)則需蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制章并從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)的主要區(qū)別在于,發(fā)票確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項(xiàng)收訖證明。現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。申購物品須事先填制《物品申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部。若物品單價(jià)在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批擅自購買者不得報(bào)銷。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。員工因工作需要外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。業(yè)務(wù)招待費(fèi)需事先填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請(qǐng)單》,路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位。遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請(qǐng)單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費(fèi)用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體程序要求:費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請(qǐng),按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》,由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)審批。費(fèi)用申請(qǐng)需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《借款單》;聯(lián)同《費(fèi)用申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部長審批后辦理借款。差旅費(fèi):?jiǎn)T工出差需事先填寫《出差申請(qǐng)單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。招待費(fèi):?jiǎn)T工因公對(duì)外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)事先填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。個(gè)人通訊費(fèi):部門個(gè)人通訊費(fèi)報(bào)銷人員名單及報(bào)銷額度由所在部門提出申請(qǐng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)審核后交辦公室審批及財(cái)務(wù)部備案,作為費(fèi)用報(bào)銷審核依據(jù)。車輛費(fèi)用:車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請(qǐng),總經(jīng)理審批。費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)填制報(bào)銷憑證,履行報(bào)銷手續(xù),當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報(bào)銷,特殊情況可另行處理。現(xiàn)金報(bào)銷需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,并附真實(shí)、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時(shí)間),如有費(fèi)用申請(qǐng),應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請(qǐng)單》。報(bào)銷憑證根據(jù)對(duì)應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報(bào)銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證,可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報(bào)銷憑證3個(gè)工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。審核內(nèi)容包括:費(fèi)用報(bào)銷是否經(jīng)費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;需辦公室復(fù)審的費(fèi)用是否已經(jīng)審核;報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定;報(bào)銷憑證是否真實(shí)、合法、齊全;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi)。在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯(cuò)誤等不符點(diǎn),審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核人員審核完畢的報(bào)銷憑證可以交財(cái)務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報(bào)銷或付款。現(xiàn)金報(bào)銷由財(cái)務(wù)部出納付款,費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。報(bào)銷憑證由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按順序編制并妥善保管。《費(fèi)用報(bào)銷單》費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、填寫齊全、不得混報(bào);差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,附《出差申請(qǐng)單》、《出差報(bào)告》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件;招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附《招待費(fèi)申請(qǐng)單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件;大額支出報(bào)銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件;定期費(fèi)用支出,如水電雜費(fèi)、房租、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財(cái)務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
財(cái)務(wù)審批報(bào)銷流程及制度
現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。申購物品須事先填制《物品申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部。若物品單價(jià)在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批擅自購買者不得報(bào)銷。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。員工因工作需要外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。業(yè)務(wù)招待費(fèi)需事先填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
為你推薦